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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CL PREST. SERV.. HIDR. MAQ. RODOV. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7826 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO SEM FIM DIREÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO F1000 970,00 970,00
1.00 JG REPARO 800,00 800,00
1.00 REPARO DE BOMBA HIDRAULICA 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 CONJUNTO SEM FIM DIREÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO F1000 JG REPARO REPARO DE BOMBA HIDRAULICA 2.000,00
28/07/2025 UN;1,000;CONJUNTO SEM FIM DIRECAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO F1000/UN;1,000;JG REPARO/UN;1,000;REPARO DE BOMBA HIDRAULICA/ 2.000,00
05/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7826/2025 2.000,00
05/08/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7826/2025 -2.000,00
08/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7826/2025 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00