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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8327 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO MANTA 30X10 200,00 200,00
2.00 SELANTE PU 20,00 40,00
1.00 ROLO ESPUMA 23 CM 12,00 12,00
1.00 ROLO ESPUMA 15 CM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 ROLO MANTA 30X10 SELANTE PU ROLO ESPUMA 23 CM ROLO ESPUMA 15 CM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS 260,00
04/08/2025 UN;1,000;ROLO MANTA 30X10/UN;2,000;SELANTE PU/UN;1,000;ROLO ESPUMA 23 CM/UN;1,000;ROLO ESPUMA 15 CM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ARCO IRIS/ 260,00
13/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8327/2025 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00