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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8334 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
700.00 Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação 17,80 12.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação 35,60
11/08/2025 UN;2,000;Agua 20 litros: agua mineral sem gas, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame - entrega no maximo em 24 horas da solicitacao/ 35,60
12/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8334/2025 35,60
TOTAL 35,60 35,60 35,60
SALDO A PAGAR 0,00