| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 8396 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMP. ESTIMATIVA | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Combustível - Serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veículos maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme Processo Licitatório N° 149/2022, Pregão Eletrônico N° 020/2022, Pregão Nº 045/2022. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SAMU – AGOSTO/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Combustível - Serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veículos maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme Processo Licitatório N° 149/2022, Pregão Eletrônico N° 020/2022, Pregão Nº 045/2022. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SAMU – AGOSTO/2025 | 2.000,00 | ||
| 01/09/2025 | UST;1,000;Combustivel - Servicos continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logistica de abastecimento e outros servicos prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veiculos maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme Processo Licitatorio No 149 2022, Pregao Eletronico No 020 2022, Pregao No 045 2022. REFERENTE AQUIS | 2.000,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8396/2025 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||