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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8638 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PARAFUSOS TELHEIRO 1,50 150,00
11.00 ADESIVO PU 20,00 220,00
2.00 CARTELA DE PARAFUSOS 7,00 14,00
20.00 ARUELA 0,25 5,00
1.00 ROLO LÃ PINTURA 100,00 100,00
1.00 ROLO DE LA 23 CM 50,00 50,00
1.00 GALÃO COLA CASCOLA 188,00 188,00
5.00 ELETRODO 1,00 5,00
1.00 DISCO DE CORTE 5,00 5,00
1.00 COLA VINIL 70,00 70,00
20.00 DECORFLEX MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA ARCO IRIS. 55,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 PARAFUSOS TELHEIRO ADESIVO PU CARTELA DE PARAFUSOS ARUELA ROLO LÃ PINTURA ROLO DE LA 23 CM GALÃO COLA CASCOLA ELETRODO DISCO DE CORTE COLA VINIL DECORFLEX MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA ARCO IRIS. 1.907,00
11/08/2025 UN;100,000;PARAFUSOS TELHEIRO/UN;11,000;ADESIVO PU/UN;2,000;CARTELA DE PARAFUSOS/UN;20,000;ARUELA/UN;1,000;ROLO LA PINTURA/UN;1,000;ROLO DE LA 23 CM/UN;1,000;GALAO COLA CASCOLA/UN;5,000;ELETRODO/UN;1,000;DISCO DE CORTE/UN;1,000;COLA VINIL/M;20,000;DECORFLEX MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA ARCO IRIS./ 1.907,00
19/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8638/2025 1.907,00
TOTAL 1.907,00 1.907,00 1.907,00
SALDO A PAGAR 0,00