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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E F

Dados do Empenho
Número do empenho: 8671 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Prego 17x27 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça 11,18 3.354,00
300.00 Prego 18x30 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça 10,56 3.168,00
300.00 Prego 19x36 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça 10,56 3.168,00
300.00 Prego 19x39 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça 10,34 3.102,00
40.00 Trena 5 M com fita de aço 7,86 314,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 Prego 17x27 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça Prego 18x30 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça Prego 19x36 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça Prego 19x39 Pacote De 1 Kg 1 Cabeça Trena 5 M com fita de aço 1.623,72
01/09/2025 PAC;48,000;Prego 17x27 Pacote De 1 Kg 1 Cabeca/PAC;48,000;Prego 18x30 Pacote De 1 Kg 1 Cabeca/PAC;24,000;Prego 19x36 Pacote De 1 Kg 1 Cabeca/PAC;24,000;Prego 19x39 Pacote De 1 Kg 1 Cabeca/UN;10,000;Trena 5 M com fita de aco/ 1.623,72
10/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8671/2025 1.623,72
TOTAL 1.623,72 1.623,72 1.623,72
SALDO A PAGAR 0,00