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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8739 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CREME DE BARREIRA 37,00 370,00
10.00 CREME PARA HIDRATACAO PROFUNDA 39,00 390,00
100.00 CURATIVO HODROFIBRA 10CM X 10CM 28,90 2.890,00
20.00 FILME ADESIVO 10CM X 10CM 150,00 3.000,00
20.00 GAZE RAYON TIPO ATADURA 4,50 90,00
10.00 HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS 84,00 840,00
5.00 SOLUCAO PARA LIMPZA OU IRRIGACAO DE FERIDAS 90,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 CREME DE BARREIRA CREME PARA HIDRATACAO PROFUNDA CURATIVO HODROFIBRA 10CM X 10CM FILME ADESIVO 10CM X 10CM GAZE RAYON TIPO ATADURA HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS SOLUCAO PARA LIMPZA OU IRRIGACAO DE FERIDAS 8.030,00
19/08/2025 UN;10,000;CREME DE BARREIRA/UN;10,000;CREME PARA HIDRATACAO PROFUNDA/UN;100,000;CURATIVO HODROFIBRA 10CM X 10CM/UN;20,000;FILME ADESIVO 10CM X 10CM/UN;20,000;GAZE RAYON TIPO ATADURA/UN;10,000;HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS/UN;5,000;SOLUCAO PARA LIMPZA OU IRRIGACAO DE FERIDAS/ 8.030,00
22/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8739/2025 8.030,00
22/08/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8739/2025 -8.030,00
26/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8739/2025 8.030,00
TOTAL 8.030,00 8.030,00 8.030,00
SALDO A PAGAR 0,00