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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9224 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSOS SEXTAVADOS 1,26 5,04
4.00 PORCA MILIMETRICA AUTO TRAVANTE 0,68 2,72
4.00 ARRUELA DE PRESSAO .3/8 0,55 2,20
2.00 CHAPA 1020. CONSERTO E AJUSTE DA PORTA DO MICRO ONIBUS. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 PARAFUSOS SEXTAVADOS PORCA MILIMETRICA AUTO TRAVANTE ARRUELA DE PRESSAO .3/8 CHAPA 1020. CONSERTO E AJUSTE DA PORTA DO MICRO ONIBUS. 49,96
29/08/2025 UN;4,000;PARAFUSOS SEXTAVADOS/UN;4,000;PORCA MILIMETRICA AUTO TRAVANTE/UN;4,000;ARRUELA DE PRESSAO .3 8/UN;2,000;CHAPA 1020. CONSERTO E AJUSTE DA PORTA DO MICRO ONIBUS./ 49,96
05/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9224/2025 49,96
TOTAL 49,96 49,96 49,96
SALDO A PAGAR 0,00