| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9232 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DISTRITO INDUSTRIAL - COMPETENCIA 08/2025 | 4.339,10 | 4.339,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DISTRITO INDUSTRIAL - COMPETENCIA 08/2025 | 4.339,10 | ||
| 27/08/2025 | UST;1,000;FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DISTRITO INDUSTRIAL - COMPETENCIA 08 2025/ | 4.339,10 | ||
| 27/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9232/2025 | 52,07 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9232/2025 | 4.287,03 | ||
| TOTAL | 4.339,10 | 4.339,10 | 4.339,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||