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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS TELMO TURRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9488 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CALOTA RODA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HQF7343 28,00 56,00
1.00 EMBLEMA GRANDE 78,00 78,00
2.00 MÇANETA DE VIDRO 58,00 116,00
1.00 BORRACHA DE PORTA 1 210,00 210,00
4.00 PINO DE PORTA 75,00 300,00
8.00 BUCHA DE PINO DE PORTA 25,00 200,00
1.00 PONTEIRA PARALAMA 147,00 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 CALOTA RODA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HQF7343 EMBLEMA GRANDE MÇANETA DE VIDRO BORRACHA DE PORTA 1 PINO DE PORTA BUCHA DE PINO DE PORTA PONTEIRA PARALAMA 1.107,00
02/09/2025 UN;2,000;CALOTA RODA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA HQF7343/UN;1,000;EMBLEMA GRANDE/UN;2,000;MCANETA DE VIDRO/UN;1,000;BORRACHA DE PORTA 1/UN;4,000;PINO DE PORTA/UN;8,000;BUCHA DE PINO DE PORTA/UN;1,000;PONTEIRA PARALAMA/ 1.107,00
10/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9488/2025 1.107,00
TOTAL 1.107,00 1.107,00 1.107,00
SALDO A PAGAR 0,00