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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BONOLDI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9686 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos profissionais em gestão pública para a Prefeitura de Ronda Alta que deverá englobar o seguinte serviço: Auxilio no preenchimento de informações dos programas ligados ao Fundo Nacional de Assistencia Social junto a plataforma de prestação de contas BB Ágil, referente ao 1º semestre do exercicio de 2025. 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos profissionais em gestão pública para a Prefeitura de Ronda Alta que deverá englobar o seguinte serviço: Auxilio no preenchimento de informações dos programas ligados ao Fundo Nacional de Assistencia Social junto a plataforma de prestação de contas BB Ágil, referente ao 1º semestre do exercicio de 2025. 1.250,00
18/09/2025 UST;1,000;SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos profissionais em gestao publica para a Prefeitura de Ronda Alta que devera englobar o seguinte servico: Auxilio no preenchimento de informacoes dos programas ligados ao Fundo Nacional de Assistencia Social junto a plataforma de prestacao de contas BB Agil, referente ao 1o semestre do exercicio de 1.250,00
23/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9686/2025 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00