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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE ESTUDOS E DIAG. POR IMAGEM LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9689 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 amanda ketryn pavão 132,50 132,50
1.00 antonio cezar chaves 230,00 230,00
1.00 dirce vaz 520,00 520,00
1.00 geni ferreira 350,00 350,00
1.00 guilherme vieira de souza 120,00 120,00
1.00 hingrid rosa antunes stenke zungno 250,00 250,00
1.00 isaque gravi soares dos anjos 230,00 230,00
1.00 luiz vilson ferreira 530,00 530,00
1.00 maria ines oliveira dias 530,00 530,00
1.00 nelsa elena baroni rodrigues 230,00 230,00
1.00 raul adorno monteiro 700,00 700,00
1.00 wesley de resende nascimento 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 amanda ketryn pavão antonio cezar chaves dirce vaz geni ferreira guilherme vieira de souza hingrid rosa antunes stenke zungno isaque gravi soares dos anjos luiz vilson ferreira maria ines oliveira dias nelsa elena baroni rodrigues raul adorno monteiro wesley de resende nascimento 4.012,50
09/09/2025 UN;1,000;amanda ketryn pavao/UN;1,000;antonio cezar chaves/UN;1,000;dirce vaz/UN;1,000;geni ferreira/UN;1,000;guilherme vieira de souza/UN;1,000;hingrid rosa antunes stenke zungno/UN;1,000;isaque gravi soares dos anjos/UN;1,000;luiz vilson ferreira/UN;1,000;maria ines oliveira dias/UN;1,000;nelsa elena baroni rodrigues/UN;1,000;raul adorno monteiro/UN;1,000;wesley de resende nascimento/ 4.012,50
11/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9689/2025 4.012,50
TOTAL 4.012,50 4.012,50 4.012,50
SALDO A PAGAR 0,00