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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9787 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.84 MANGUEIRA MATERIAL DE PLACA IXC7J28 125,00 230,00
6.00 ABRACADEIRA NYLON 2,50 15,00
1.00 TERMINAL LD 220,50 220,50
1.00 TERMINAL LE 220,50 220,50
3.00 TUBO NYLON 8,00 24,00
4.00 MZP ROLETE 32,00 128,00
3.00 TRAVA ROLETE 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 MANGUEIRA MATERIAL DE PLACA IXC7J28 ABRACADEIRA NYLON TERMINAL LD TERMINAL LE TUBO NYLON MZP ROLETE TRAVA ROLETE 862,00
08/09/2025 UN;1,840;MANGUEIRA MATERIAL DE PLACA IXC7J28/UN;6,000;ABRACADEIRA NYLON/UN;1,000;TERMINAL LD/UN;1,000;TERMINAL LE/UN;3,000;TUBO NYLON/UN;4,000;MZP ROLETE/UN;3,000;TRAVA ROLETE/ 862,00
18/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9787/2025 862,00
TOTAL 862,00 862,00 862,00
SALDO A PAGAR 0,00