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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9817 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PATIMDE FREIO 212 MATERIAL PARA VEICULODE PLACA IQX8157 220,00 440,00
1.00 JOGO DE LONAS DE FREIO 285,00 285,00
6.00 PARRAFUSOS DE RODA 38,00 228,00
2.00 MOLA PATIM 1287 16,00 32,00
2.00 MOLA PATIM 1230 37,00 74,00
2.00 ROLETE PATIM 503 26,00 52,00
2.00 PREZILHA PATIM ROLETE 10,00 20,00
2.00 BUCHA PINO 16,00 32,00
60.00 REBITES 10X14 0,40 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PATIMDE FREIO 212 MATERIAL PARA VEICULODE PLACA IQX8157 JOGO DE LONAS DE FREIO PARRAFUSOS DE RODA MOLA PATIM 1287 MOLA PATIM 1230 ROLETE PATIM 503 PREZILHA PATIM ROLETE BUCHA PINO REBITES 10X14 1.187,00
05/09/2025 UN;2,000;PATIMDE FREIO 212 MATERIAL PARA VEICULODE PLACA IQX8157/UN;1,000;JOGO DE LONAS DE FREIO/UN;6,000;PARRAFUSOS DE RODA/UN;2,000;MOLA PATIM 1287/UN;2,000;MOLA PATIM 1230/UN;2,000;ROLETE PATIM 503/UN;2,000;PREZILHA PATIM ROLETE/UN;2,000;BUCHA PINO/UN;60,000;REBITES 10X14/ 1.187,00
11/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9817/2025 1.187,00
TOTAL 1.187,00 1.187,00 1.187,00
SALDO A PAGAR 0,00