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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9821 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE LONA FREIOS FD 88 MATERIAL PAR AM ANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXC7J28 320,00 320,00
240.00 REBITES 10X14 MACISOS 0,40 96,00
8.00 BUCHA DO PINO BC0003 12,00 96,00
4.00 BUCHA EIXO BC0005 52,00 208,00
8.00 RETENTOR EIXO C00027 11,00 88,00
4.00 RETENTOR CUBO 180,00 720,00
4.00 SUORTE EIXO 48,00 192,00
4.00 PARAFUSOS CARDAN 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 JOGO DE LONA FREIOS FD 88 MATERIAL PAR AM ANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXC7J28 REBITES 10X14 MACISOS BUCHA DO PINO BC0003 BUCHA EIXO BC0005 RETENTOR EIXO C00027 RETENTOR CUBO SUORTE EIXO PARAFUSOS CARDAN 1.752,00
08/09/2025 UN;1,000;JOGO DE LONA FREIOS FD 88 MATERIAL PAR AM ANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA IXC7J28/UN;240,000;REBITES 10X14 MACISOS/UN;8,000;BUCHA DO PINO BC0003/UN;4,000;BUCHA EIXO BC0005/UN;8,000;RETENTOR EIXO C00027/UN;4,000;RETENTOR CUBO/UN;4,000;SUORTE EIXO/UN;4,000;PARAFUSOS CARDAN/ 1.752,00
11/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9821/2025 1.752,00
TOTAL 1.752,00 1.752,00 1.752,00
SALDO A PAGAR 0,00