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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9931 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KG DE TINTA ESMALTE 50,00 100,00
2.00 CADEADO 35 MM 35,00 70,00
6.00 ALAMBRADO 1M 20,00 120,00
2.00 PINO MACHO 10,00 20,00
2.00 CARTELAS CANTONEIRAS 12,00 24,00
1.00 MASSA CORRIDA 900 ML 25,00 25,00
1.00 CASCOREZ 1 KG 35,00 35,00
1.00 BROCA AÇO 8MM 10,00 10,00
1.00 BROCA AÇO 7MM 8,00 8,00
2.00 PU ADESIVO 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 KG DE TINTA ESMALTE CADEADO 35 MM ALAMBRADO 1M PINO MACHO CARTELAS CANTONEIRAS MASSA CORRIDA 900 ML CASCOREZ 1 KG BROCA AÇO 8MM BROCA AÇO 7MM PU ADESIVO 452,00
05/09/2025 UN;2,000;KG DE TINTA ESMALTE/UN;2,000;CADEADO 35 MM/M;6,000;ALAMBRADO 1M/UN;2,000;PINO MACHO/UN;2,000;CARTELAS CANTONEIRAS/UN;1,000;MASSA CORRIDA 900 ML/UN;1,000;CASCOREZ 1 KG/UN;1,000;BROCA ACO 8MM/UN;1,000;BROCA ACO 7MM/UN;2,000;PU ADESIVO/ 452,00
12/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9931/2025 452,00
TOTAL 452,00 452,00 452,00
SALDO A PAGAR 0,00