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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9948 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MANGUEIRA SUCÇÃO 3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DE BOMBEIRO 63,68 191,03
2.00 ABRACADEIRA 386X94MANGOT 36,59 73,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 MANGUEIRA SUCÇÃO 3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DE BOMBEIRO ABRACADEIRA 386X94MANGOT 264,21
09/09/2025 UN;3,000;MANGUEIRA SUCCAO 3 MATERIAL PARA MANUTENCAO PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DE BOMBEIRO/UN;2,000;ABRACADEIRA 386X94MANGOT/ 264,21
18/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 9948/2025 264,21
TOTAL 264,21 264,21 264,21
SALDO A PAGAR 0,00