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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079

Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Desodorizador de ambiente: embalagem em spray, perfume suave. Deve apresentar rótulo, que conste componentes, instruções de uso, fabricação, validade e lote. Deve conter número de registro no ministério da saúde. Tampa vedada, não violado, íntegro e limpo. Embalagem de 360 gramas. - Desodorizador de ambiente: embalagem em spray, perfume suave. Deve apresentar rótulo, que conste com 7,20 360,00
4.00 Lixa 100. Lixa de papel à prova dágua, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas. Pacote com 10 unidades. 13,50 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 Desodorizador de ambiente: embalagem em spray, perfume suave. Deve apresentar rótulo, que conste componentes, instruções de uso, fabricação, validade e lote. Deve conter número de registro no ministério da saúde. Tampa vedada, não violado, íntegro e limpo. Embalagem de 360 gramas. - Desodorizador de ambiente: embalagem em spray, perfume suave. Deve apresentar rótulo, que conste com Lixa 100. Lixa de papel à prova dágua, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas. Pacote com 10 unidades. 414,00
25/03/2026 Liquidação conforme NF 62798927 414,00
25/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2026 ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 - 18349 414,00
TOTAL 414,00 414,00 414,00
SALDO A PAGAR 0,00