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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1438 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO
Unidade: ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Bombom recheado: bombom recheado com massa de cacau, manteiga de cacau e castanha de caju, com camada crocante de wafer, coberto com chocolate ao leite, peso de aproximadamente 21,5g. A embalagem primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom, deve ser atóxica, resistente e íntegra e não violada. Embalagem secundária com plástico resistente, atóxico, íntegro e não violado, deve conter rótulo com informações de marca, quantidade, data de fabricação, lote e validade, ingredientes e informações 37,45 112,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 Bombom recheado: bombom recheado com massa de cacau, manteiga de cacau e castanha de caju, com camada crocante de wafer, coberto com chocolate ao leite, peso de aproximadamente 21,5g. A embalagem primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom, deve ser atóxica, resistente e íntegra e não violada. Embalagem secundária com plástico resistente, atóxico, íntegro e não violado, deve conter rótulo com informações de marca, quantidade, data de fabricação, lote e validade, ingredientes e informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de entrega, e data de fabricação não poderá ultrapassar 4 meses na entrega. Embalagem com no mínimo 900g. 112,35
20/02/2026 Liquidação conforme NF 710 112,35
17/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2026 MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME - 31393 112,35
TOTAL 112,35 112,35 112,35
SALDO A PAGAR 0,00