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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1635 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE 10,00 10,00
1.00 ESPUMA 500 ML 30,00 30,00
1.00 TORNEIRA GIRATORIA 95,00 95,00
1.00 ASSENTO SANITARIO INFANTIL 95,00 95,00
1.00 VEDA ROSCA 5,00 5,00
1.00 ANEL DE CERA 35,00 35,00
1.00 VASO COM CAIXA ACOPLADA 485,00 485,00
1.00 ASSENTO ALMOFADADO 90,00 90,00
2.00 VERNIZ SPRAY 500 ML 25,00 50,00
1.00 PORTA INTERNA SEMI OCA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 SILICONE ESPUMA 500 ML TORNEIRA GIRATORIA ASSENTO SANITARIO INFANTIL VEDA ROSCA ANEL DE CERA VASO COM CAIXA ACOPLADA ASSENTO ALMOFADADO VERNIZ SPRAY 500 ML PORTA INTERNA SEMI OCA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS 1.285,00
23/02/2026 Liquidação conforme NF 3542 1.285,00
19/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 1.285,00
TOTAL 1.285,00 1.285,00 1.285,00
SALDO A PAGAR 0,00