| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO SAPATA FREIO DE MÃO | 412,00 | 412,00 |
| 2.00 | CABOS FREIO DE MÃO | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | BUCHAS 2290 Finalidade: MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA ISV8A9 | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | JOGO SAPATA FREIO DE MÃO CABOS FREIO DE MÃO BUCHAS 2290 Finalidade: MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA ISV8A9 | 738,00 | ||
| 24/02/2026 | Liquidação conforme NF 65242496 | 738,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2026 CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME - 103222 | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||