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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1738 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO
Unidade: ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 GEL SANITÁRIO ADESIVO C/6 UND SANY' 8,74 437,00
48.00 GEL SANITÁRIO ADESIVO C/6 UND SANY 8,74 419,52
1.00 BALDE CENTRIFUGA 360° COMPLETO CESTO INOX - SUSBTITUI EMPENHOS 7348, 7649, 13004/2025 134,93 134,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 GEL SANITÁRIO ADESIVO C/6 UND SANY' GEL SANITÁRIO ADESIVO C/6 UND SANY BALDE CENTRIFUGA 360° COMPLETO CESTO INOX - SUSBTITUI EMPENHOS 7348, 7649, 13004/2025 991,45
24/02/2026 Liquidação conforme NF 47713 134,93
24/02/2026 Liquidação conforme NF 47712 419,52
24/02/2026 Liquidação conforme NF 49042 437,00
25/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2026 SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 18343 991,45
TOTAL 991,45 991,45 991,45
SALDO A PAGAR 0,00