O Município de Ronda Alta - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2400 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RODIZIO GEL 50MM 25,00 150,00
2.00 CARTELA PARAFUSO 10,00 20,00
6.00 CARTELA PARAFUSO C/BUCHA - CARTELA PARAFUSO 2MM 7,00 42,00
2.00 CARTELA BUCHA 8 3,00 6,00
2.00 CARTELA BUCHA C 2,00 4,00
12.00 MÃO FRANCESA 8,00 96,00
2.00 SILICONE 10,00 20,00
2.00 ASSENTO SANITARIO INFANTIL 110,00 220,00
1.00 GALÃO TINTA DUCRYL 3,6L Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 RODIZIO GEL 50MM CARTELA PARAFUSO CARTELA PARAFUSO C/BUCHA - CARTELA PARAFUSO 2MM CARTELA BUCHA 8 CARTELA BUCHA C MÃO FRANCESA SILICONE ASSENTO SANITARIO INFANTIL GALÃO TINTA DUCRYL 3,6L Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. 708,00
06/03/2026 Liquidação conforme NF 3580 708,00
19/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 708,00
TOTAL 708,00 708,00 708,00
SALDO A PAGAR 0,00