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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2637 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPO DE CAPO ALAVANCA 197,00 197,00
1.00 BUCHA DOS AMORTECEDOR 30,00 30,00
1.00 SUPORTE PINÇA DO FREIO 546,00 546,00
1.00 REPARO PINÇA PINO GUIA FREIO 187,50 187,50
1.00 JG PASTILHA DE FREIO RODA DIANT 186,00 186,00
2.00 KIT FREIO A DISCO 73,50 147,00
25.00 ELETRODOLDO SOLDA TANQUE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO FORD 350 CAMIONTETE 8,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 CAPO DE CAPO ALAVANCA BUCHA DOS AMORTECEDOR SUPORTE PINÇA DO FREIO REPARO PINÇA PINO GUIA FREIO JG PASTILHA DE FREIO RODA DIANT KIT FREIO A DISCO ELETRODOLDO SOLDA TANQUE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO FORD 350 CAMIONTETE 1.493,50
20/03/2026 Liquidação conforme NF 65601878 1.493,50
25/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 1.493,50
TOTAL 1.493,50 1.493,50 1.493,50
SALDO A PAGAR 0,00