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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2653 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE RECURSOS PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT ATIV SEC SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 8001 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 8001 1.000,00
12/03/2026 ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 8001 1.000,00
17/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2026 EVANDRO PEDRO DE VARGAS - 6253 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00