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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3103 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.89 LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 379,18 11.334,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 11.334,63
30/03/2026 Liquidação conforme NF 10007 11.334,63
30/03/2026 Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 3103/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA 226,69
TOTAL 11.334,63 11.334,63 226,69
SALDO A PAGAR 11.107,94

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR 30/03/2026 226,69 Lançada
TOTAL   226,69