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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3104 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3732.27 LINHA CARREGUETA / SANGA MATIAS - LINHA CARREGUETA / SANGA MATIAS 4,57 17.064,70
2867.78 LINHA DONA CLARA / PASSO DA ENTRADA / DE MARCO / SÃO SEBASTIÃO - LINHA DONA CLARA / PASSO DA ENTRADA / DE MARCO / SÃO SEBASTIÃO Finalidade: REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 3,73 10.709,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 LINHA CARREGUETA / SANGA MATIAS - LINHA CARREGUETA / SANGA MATIAS LINHA DONA CLARA / PASSO DA ENTRADA / DE MARCO / SÃO SEBASTIÃO - LINHA DONA CLARA / PASSO DA ENTRADA / DE MARCO / SÃO SEBASTIÃO Finalidade: REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 27.773,86
10/04/2026 Liquidação conforme NF 389 27.773,86
14/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 27.218,38
14/04/2026 Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido no Pagamento do Empenho 3104/2026 555,48
TOTAL 27.773,86 27.773,86 27.773,86
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR 10/04/2026 555,48 382/2026 Lançada
TOTAL   555,48