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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3702 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA 1034 24V - LAMPADA 1034 24V 8,00 24,00
2.00 LANTERNA TRASEIRA 75,00 150,00
1.00 LANTERNA LATERAL - LANTERNA LATERAL 58,00 58,00
3.00 LAMPADA 69 24V 5,00 15,00
2.00 TERMINAL DE ENCAIXE 1,00 2,00
2.00 SOQUETE DE LANTERNA 22,00 44,00
0.50 ESPAGUETE CORRUGADO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUS 0I27 4,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 LAMPADA 1034 24V - LAMPADA 1034 24V LANTERNA TRASEIRA LANTERNA LATERAL - LANTERNA LATERAL LAMPADA 69 24V TERMINAL DE ENCAIXE SOQUETE DE LANTERNA ESPAGUETE CORRUGADO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUS 0I27 295,00
TOTAL 295,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 295,00