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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3912 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CORDA SIZAL 3,50 175,00
3.00 GANCHO PCTE 5,00 15,00
3.00 BUCHA 6MM 2,00 6,00
1.00 TORNEIRA DE LAVATORIO 50,00 50,00
3.00 CARTELA C/ BUCHA 7,00 21,00
1.00 BROCA VIDEA 8MM 15,00 15,00
1.00 BROCA VIDEA 6MM 10,00 10,00
2.00 CARTELA PARAFUSO C/ BUCHA 8MM 10,00 20,00
4.00 CARTELA GANCHOS 8MM 5,00 20,00
4.00 CARTELA GANCHOS 6MM 3,00 12,00
5.00 ESPIA DE AÇO 3/16 10,00 50,00
1.00 FITA ISOLANTE Finalidade: MATERIAL PARA AMNUTENÇAÕ DA ESCOLA MEM DE SÁ. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 CORDA SIZAL GANCHO PCTE BUCHA 6MM TORNEIRA DE LAVATORIO CARTELA C/ BUCHA BROCA VIDEA 8MM BROCA VIDEA 6MM CARTELA PARAFUSO C/ BUCHA 8MM CARTELA GANCHOS 8MM CARTELA GANCHOS 6MM ESPIA DE AÇO 3/16 FITA ISOLANTE Finalidade: MATERIAL PARA AMNUTENÇAÕ DA ESCOLA MEM DE SÁ. 399,00
TOTAL 399,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 399,00