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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4009 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL VINCULADO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS BLOCO PSB PROT SOCIAL BASIC
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Cesta organizadora grande 29,00 174,00
3.00 Caixa articulada tripla 149,00 447,00
4.00 Caixa organizadora empilhavel Finalidade: A aquisição de caixas e cestas organizadoras justifica-se pela necessidade de organizar e acondicionar adequadamente os materiais utilizados nas oficinas desenvolvidas pelo CRAS. A medida visa facilitar o armazenamento, preservar os itens, otimizar o espaço físico e garantir maior praticidade no manuseio durante as atividades. Além disso, contribui para a manutenção da ordem, limpeza e melhor aproveitamento dos recursos, proporcionando um ambiente mai 34,25 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 Cesta organizadora grande Caixa articulada tripla Caixa organizadora empilhavel Finalidade: A aquisição de caixas e cestas organizadoras justifica-se pela necessidade de organizar e acondicionar adequadamente os materiais utilizados nas oficinas desenvolvidas pelo CRAS. A medida visa facilitar o armazenamento, preservar os itens, otimizar o espaço físico e garantir maior praticidade no manuseio durante as atividades. Além disso, contribui para a manutenção da ordem, limpeza e melhor aproveitamento dos recursos, proporcionando um ambiente mais funcional e adequado para o desenvolvimento das ações socioeducativas. 758,00
22/04/2026 Liquidação conforme NF 539 758,00
TOTAL 758,00 758,00 0,00
SALDO A PAGAR 758,00