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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA MANCAL CENTRAL 538,00 538,00
1.00 ARANHA TRAVA CUBO 25,00 25,00
1.00 RETENTOR DE CUBO 267,60 267,60
2.00 PARAFUSOS TRAVANTE 37,20 74,40
2.00 PORCA CARCAÇA 25,20 50,40
1.00 CUICA FREIO 562,00 562,00
1.00 ACETILENA ESQUENTAR TAMPA DA BUCHA 105,00 105,00
1.00 OXIGENIO TANPA DA BUCHA ESQUENTA 85,00 85,00
1.00 MANGUEIRA 5/8 4 TR 67,20 67,20
2.00 CAPA 15,00 30,00
2.00 TERMINAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN3A32 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 BUCHA MANCAL CENTRAL ARANHA TRAVA CUBO RETENTOR DE CUBO PARAFUSOS TRAVANTE PORCA CARCAÇA CUICA FREIO ACETILENA ESQUENTAR TAMPA DA BUCHA OXIGENIO TANPA DA BUCHA ESQUENTA MANGUEIRA 5/8 4 TR CAPA TERMINAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN3A32 1.868,60
TOTAL 1.868,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.868,60