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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4446 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Fio Cabo Flexível 2,5 Mm Rolo 50m Metros Fio Elétrico C/ Inmetro 89,50 358,00
150.00 Rele fotoelétrico 220v: eletromagnético, mecânico (sem partes eletrônicas) intercambiável individual 220v 60hs carga nominal 1.800w Conforme nbr 5123 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 11,50 1.725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 Fio Cabo Flexível 2,5 Mm Rolo 50m Metros Fio Elétrico C/ Inmetro Rele fotoelétrico 220v: eletromagnético, mecânico (sem partes eletrônicas) intercambiável individual 220v 60hs carga nominal 1.800w Conforme nbr 5123 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.083,00
TOTAL 2.083,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.083,00