| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4556 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2213.01 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG | 7,19 | 15.911,57 |
| 1187.60 | LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: ref. ao mês 04/2026 | 6,29 | 7.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: ref. ao mês 04/2026 | 23.381,57 | ||
| 06/05/2026 | Liquidação conforme NF 665 | 23.381,57 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 4556/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 467,63 | ||
| TOTAL | 23.381,57 | 23.381,57 | 467,63 | |
| SALDO A PAGAR | 22.913,94 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/05/2026 | 467,63 | Lançada | |
| TOTAL | 467,63 |