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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4678 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CARTELA PARAFUSO 8,00 32,00
2.00 GAS MAÇARICO - GAS MAÇARICO 20,00 40,00
4.00 GANCHOS PCT 8,00 32,00
1.00 MAÇARICO 60,00 60,00
10.00 DISCO FLAP 10,00 100,00
1.00 ESMERILHADEIRA 250,00 250,00
1.00 PARAFUSO FORO 100,00 100,00
50.00 BUCHA 6MM 0,10 5,00
1.00 CARTELA PARAFUSO 40MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 CARTELA PARAFUSO GAS MAÇARICO - GAS MAÇARICO GANCHOS PCT MAÇARICO DISCO FLAP ESMERILHADEIRA PARAFUSO FORO BUCHA 6MM CARTELA PARAFUSO 40MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS 626,00
07/05/2026 Liquidação conforme NF 3659 626,00
TOTAL 626,00 626,00 0,00
SALDO A PAGAR 626,00