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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4851 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KI CALOTA ROAD DIANTE 59,00 59,00
1.00 ROLAMENTO CUBO DE RODA 61,00 61,00
1.00 ROLAMENTO DE RODA 69,00 69,00
1.00 RETENTOR DE RODA 43,00 43,00
1.00 PINÇA DE FREIO DIANT ESQ COMPLETO COM PASTILHA DE FREIO 1.467,00 1.467,00
1.00 DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADOR 350,00 350,00
1.00 FLEXIVEL DE FREIO DIANT LADO ESQUERDO 66,50 66,50
5.00 PORCA ABERTA CUBO RODA DIANT 3,00 15,00
1.00 JG EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMIONETE F1000 335,70 335,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 KI CALOTA ROAD DIANTE ROLAMENTO CUBO DE RODA ROLAMENTO DE RODA RETENTOR DE RODA PINÇA DE FREIO DIANT ESQ COMPLETO COM PASTILHA DE FREIO DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADOR FLEXIVEL DE FREIO DIANT LADO ESQUERDO PORCA ABERTA CUBO RODA DIANT JG EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMIONETE F1000 2.466,20
TOTAL 2.466,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.466,20