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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4862 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PARAFUSOS CUBO DE RODA DIANT 15,00 120,00
2.00 PARAFUSOS PINÇA 12,50 25,00
8.00 PORCA CUBO DE RODA DIANTEIRO 6,00 48,00
1.00 DISCO DE FREIO DIANT VENTILADOR 397,50 397,50
1.00 JG PASTILHA DE FREIO RODA DIANT. 168,50 168,50
1.00 FAIXA PARA CHOQUE LATERAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA F40000 83,00 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 PARAFUSOS CUBO DE RODA DIANT PARAFUSOS PINÇA PORCA CUBO DE RODA DIANTEIRO DISCO DE FREIO DIANT VENTILADOR JG PASTILHA DE FREIO RODA DIANT. FAIXA PARA CHOQUE LATERAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA F40000 842,00
TOTAL 842,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 842,00