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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MOACIR LUIZ CE - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5063 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Montagem e desmontagem de pneus - veiculo placa ISV8089 100,00 100,00
1.00 Conserto veiculo Gol placa IXW7632 Finalidade: A contratação dos serviços de desmontagem e montagem dos pneus do ônibus IVECO, placa ISV-8089, faz-se necessária para garantir a segurança, conservação e adequado funcionamento do veículo, assegurando condições adequadas de uso no transporte realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social. Da mesma forma, o conserto do veículo Gol, placa IXW-7632, é necessário para corrigir problemas identificados e manter o veículo em 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 Montagem e desmontagem de pneus - veiculo placa ISV8089 Conserto veiculo Gol placa IXW7632 Finalidade: A contratação dos serviços de desmontagem e montagem dos pneus do ônibus IVECO, placa ISV-8089, faz-se necessária para garantir a segurança, conservação e adequado funcionamento do veículo, assegurando condições adequadas de uso no transporte realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social. Da mesma forma, o conserto do veículo Gol, placa IXW-7632, é necessário para corrigir problemas identificados e manter o veículo em plenas condições de funcionamento, garantindo a continuidade dos serviços e atendimentos realizados pela Secretaria. 130,00
TOTAL 130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,00