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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS TELMO TURRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5232 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROL LD ALTA 225,00 225,00
1.00 FAROL LED BAIXA 225,00 225,00
1.00 SUPORTE FAROL DUPLO LD 248,00 248,00
1.00 MATERIAL FIBRA PARACHOQ 175,00 175,00
1.00 MATERIAL DE CHAPEAÇÃO 243,00 243,00
1.00 MATERIAL PINTURA 196,00 196,00
1.00 MATERIAL DE SOLDA MG Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN3A32 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 FAROL LD ALTA FAROL LED BAIXA SUPORTE FAROL DUPLO LD MATERIAL FIBRA PARACHOQ MATERIAL DE CHAPEAÇÃO MATERIAL PINTURA MATERIAL DE SOLDA MG Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN3A32 1.447,00
TOTAL 1.447,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.447,00