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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5301 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 CORDA CARRETEL COLORIDA 68 MT 3,60 86,40
57.00 CORDA CARRETEL 08 MM 150 M 1,20 68,40
100.00 CORDA CARRETAL PP 05 MM 250 MT 0,75 75,00
100.00 CORDA CARRETEL 03 MM 400 METROS 0,52 52,00
41.50 CORDA COLORIDA PE CARRETEL 12 MM 105 M 2,80 116,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 CORDA CARRETEL COLORIDA 68 MT CORDA CARRETEL 08 MM 150 M CORDA CARRETAL PP 05 MM 250 MT CORDA CARRETEL 03 MM 400 METROS CORDA COLORIDA PE CARRETEL 12 MM 105 M 398,00
25/05/2026 Liquidação conforme NF 377 398,00
22/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5301/2026 EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME - 109776 398,00
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00