| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração FÉRIAS JANEIRO 26 | 11.342,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Folha de Pagamento Integração FÉRIAS JANEIRO 26 | 11.342,18 | ||
| 20/01/2026 | Integração férias 1/26 | 11.342,18 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 563/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.342,18 | ||
| TOTAL | 11.342,18 | 11.342,18 | 11.342,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||