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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6253 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 pincel 3" 10,00 20,00
6.00 balde tinta 18l piso 450,00 2.700,00
3.00 rolo 50,00 150,00
1.00 cabo extensor 50,00 50,00
1.00 rolo fita crepe larga 20,00 20,00
2.00 rolo lã 15,00 30,00
4.00 rolo lã 15cm 20,00 80,00
30.00 parafuso 1,00 30,00
1.00 manta - Aquisição de materiais para atender a demanda da Secretaria. - manta 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 pincel 3" balde tinta 18l piso rolo cabo extensor rolo fita crepe larga rolo lã rolo lã 15cm parafuso manta - Aquisição de materiais para atender a demanda da Secretaria. - manta 3.275,00
16/06/2026 Liquidação conforme NF 3704 3.275,00
TOTAL 3.275,00 3.275,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.275,00