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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7186 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA PARA TRITURADOR 1.400,00 1.400,00
1.00 TUBO INTER CARGO 159,00 159,00
2.00 JUNTA FREIO MOTOR 39,00 78,00
4.00 PARAFUSOS 3,00 12,00
4.00 PORCA Finalidade: ITEM 1-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA TRITURADOR DE GALHOS - ITEM 2,3,4,5 PARA VEICULO IQN3A32 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 CORREIA PARA TRITURADOR TUBO INTER CARGO JUNTA FREIO MOTOR PARAFUSOS PORCA Finalidade: ITEM 1-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA TRITURADOR DE GALHOS - ITEM 2,3,4,5 PARA VEICULO IQN3A32 1.653,00
13/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67912698; 890/67913147; REF. EMPENHO 7186/2026 102219 - MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME 1.653,00
22/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 1.653,00
TOTAL 1.653,00 1.653,00 1.653,00
SALDO A PAGAR 0,00