| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7368 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO SEGUNDO CALCULO 2026 | 1.964,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Férias REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO SEGUNDO CALCULO 2026 | 1.964,92 | ||
| 16/07/2026 | FOLHA FÉRIAS | 1.964,92 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.964,92 | ||
| TOTAL | 1.964,92 | 1.964,92 | 1.964,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||