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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO NAVARRO RD LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7471 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Varal de chão com abas maxi Finalidade: A aquisição de um varal de chão justifica-se pela necessidade de secagem de toalhas, cortinas e outros itens de uso contínuo no CRAS, contribuindo para a adequada higienização, conservação dos materiais e manutenção das condições de organização e limpeza do ambiente. 189,65 379,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 Varal de chão com abas maxi Finalidade: A aquisição de um varal de chão justifica-se pela necessidade de secagem de toalhas, cortinas e outros itens de uso contínuo no CRAS, contribuindo para a adequada higienização, conservação dos materiais e manutenção das condições de organização e limpeza do ambiente. 379,30
21/07/2026 Liquidação conforme NF 4703 379,30
23/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2026 SUPERMERCADO NAVARRO RD LTDA - EPP - 100011 379,30
TOTAL 379,30 379,30 379,30
SALDO A PAGAR 0,00