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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7623 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Monitor 24 - LG FHD Ultragear 980,00 980,00
1.00 Cabo hdmi 2m Finalidade: A aquisição de monitor para computador e cabos para manutenção dos equipamentos de informática é necessária para garantir o pleno funcionamento dos computadores utilizados pelas equipes técnicas, assegurando a continuidade dos atendimentos, registros de informações, alimentação dos sistemas oficiais e demais atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social e pelo CRAS. A substituição dos equipamentos e componentes d 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 Monitor 24 - LG FHD Ultragear Cabo hdmi 2m Finalidade: A aquisição de monitor para computador e cabos para manutenção dos equipamentos de informática é necessária para garantir o pleno funcionamento dos computadores utilizados pelas equipes técnicas, assegurando a continuidade dos atendimentos, registros de informações, alimentação dos sistemas oficiais e demais atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social e pelo CRAS. A substituição dos equipamentos e componentes danificados visa evitar interrupções nos serviços prestados à população e manter a eficiência das atividades diárias 1.005,00
27/07/2026 Liquidação conforme NF 5668 1.005,00
05/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2026 SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME - 103547 1.005,00
TOTAL 1.005,00 1.005,00 1.005,00
SALDO A PAGAR 0,00