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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7821 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSOS PINÇA FREIO 32,00 32,00
5.00 PARAFUSOS RODA DIANTEIRA 19,00 95,00
5.00 PORCAS RODA DIANTEIRA E TRAS 16,00 80,00
1.00 JOGO PASTILHA DE FREIO RODA DIANT 148,00 148,00
1.00 DISCO DE FREIO DIANT VENTILADO 382,50 382,50
1.00 REPARO GUIA PINO 70,00 70,00
1.00 REPARO VEDAÇÃO DA PINÇA DE FREIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE F4000 96,50 96,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 PARAFUSOS PINÇA FREIO PARAFUSOS RODA DIANTEIRA PORCAS RODA DIANTEIRA E TRAS JOGO PASTILHA DE FREIO RODA DIANT DISCO DE FREIO DIANT VENTILADO REPARO GUIA PINO REPARO VEDAÇÃO DA PINÇA DE FREIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE F4000 904,00
29/07/2026 Liquidação conforme NF 68202877 904,00
06/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 904,00
TOTAL 904,00 904,00 904,00
SALDO A PAGAR 0,00