| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA 1000/20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | COLARINHO 1000/20 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | VIPAL 05 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | COLARINHO 1000/20 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | CAMERA 17.5X24 | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | COLARINHO 700/16 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | CAMARA 1000/20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | COLARINHO 1000/20 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | CAMERA 17,5/24 Finalidade: ITEM 1,2 MATERIAL PARA VEICULO IFW 8570 ITEM 3 MAQUINA CATERPILLER MOTONIVELADORA ITEM 4 MATERIAL VEICULO DE PLACA IVH3G11 ITEM 5 RETRO ESCAVADEIRA PAC RONDON ITEM 6 VEICULO ICE3739 ITEM 7,8 VEICULO DE PLACA IQN3A32 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | CAMERA 1000/20 COLARINHO 1000/20 VIPAL 05 COLARINHO 1000/20 CAMERA 17.5X24 COLARINHO 700/16 CAMARA 1000/20 COLARINHO 1000/20 CAMERA 17,5/24 Finalidade: ITEM 1,2 MATERIAL PARA VEICULO IFW 8570 ITEM 3 MAQUINA CATERPILLER MOTONIVELADORA ITEM 4 MATERIAL VEICULO DE PLACA IVH3G11 ITEM 5 RETRO ESCAVADEIRA PAC RONDON ITEM 6 VEICULO ICE3739 ITEM 7,8 VEICULO DE PLACA IQN3A32 | 1.900,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68243175; 890/68243440; 890/68243303; 890/68243203; 890/68243387; 890/68243349; 890/68243263; REF. EMPENHO 8155/2026 108365 - LEONIR JOSE MENES - MEI | 1.900,00 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8155/2026 LEONIR JOSE MENES - MEI - 108365 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||