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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUT E DESENVOLV DO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Férias INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO AGOSTO 2026 491,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 Férias INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO AGOSTO 2026 491,27
10/08/2026 FOLHA FÉRIAS 491,27
10/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 491,27
TOTAL 491,27 491,27 491,27
SALDO A PAGAR 0,00