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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8554 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO 268,00 268,00
1.00 UNIAO INST 25,00 25,00
2.00 TERMINAL 17,50 35,00
2.00 AMORTECEDOR ATEGO 598,00 1.196,00
2.00 BUCHA ESTABELIZADOR M B ATEGO 25,50 51,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABELIZADOR ATEGO Finalidade: ITEM 1,2,3 MATERIAL IQN3A31 ITEM 4,5,6 MATERIAL VEICULO CAMINHAO CACAMBA ATEGO 2730 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO UNIAO INST TERMINAL AMORTECEDOR ATEGO BUCHA ESTABELIZADOR M B ATEGO BUCHA BARRA ESTABELIZADOR ATEGO Finalidade: ITEM 1,2,3 MATERIAL IQN3A31 ITEM 4,5,6 MATERIAL VEICULO CAMINHAO CACAMBA ATEGO 2730 1.665,00
13/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/68464612; 1/68464001; REF. EMPENHO 8554/2026 102219 - MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME 1.665,00
14/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 1.665,00
TOTAL 1.665,00 1.665,00 1.665,00
SALDO A PAGAR 0,00