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Última atualização realizada em 24/09/2026 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9697 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha de Pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO SETEMBRO 2026 2.484,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 Folha de Pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS 1° CALCULO SETEMBRO 2026 2.484,51
14/09/2026 FOLHA FÉRIAS 2.484,51
14/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9697/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 2.484,51
TOTAL 2.484,51 2.484,51 2.484,51
SALDO A PAGAR 0,00